on 11-07-2014 6:58 PM
Prezados, Bom tarde !
Estou com um problema não estou conseguindo reconciliar uma conta contábil, aparece o seguinte erro:
"Não é possível reconciliar um grupo de transações que contenha transações relacionadas com boleto e transações não relacionadas com boleto."
Essa conta é utilizada para pagamento recebimentos de boleto (Contas a Receber).
Segue um print em anexo.
Obrigado,
Fábio Senkow
Fabio,
Se voce tem um boleto, e o cliente pagou de outra forma, como depósito, voce faz o Contas Receber do depósito, e apos, deve cancelar o boleto, para em seguida reconciliar os valores.
O mesmo vale para um boleto que o cliente nao va mais pagar, e voces estao baixando o mesmo para desconto, ou como "perdido".... deve cancelar o boleto, para em seguida, reconciliar os valores.
Caso o boleto tenha sido pago corretamente, voce nao deve usar esta tela para conciliar, mas sim, a tela de Administracao de boleto, e Reconciliação.
Qualquer duvida, estamos ai.
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boa tarde,
Este problema esta relacionado as contas contábeis definidas para contabilização de boletos. Você precisa de 2 contas contábeis a mais para fazer a contabilização de todos os passos do processo de administração de boleto, vamos lembrar os passos:
1) Gerar Boleto:
D:PN
C:PN
2) Deposito Boleto (aqui entrar as 2 contas a mais)
D:Apresentação de Boleto (esta conta deve ser colocada dentro Determinação Contábeis)
C:Boleto Deposito (esta conta deve ser colocada dentro da config Contas Bancarias "Cobrança")
3) Pagamento do Boleto
😧 Boleto Deposito
C: PN
4) Reconciliação Extrato Externo (Dentro da Administração de Boletos)
😧 Conta Contábil do Banco Itau/Bradesco/BB/Santander
C: Apresentação de Boleto
Muito casos ocorrem em virtude de colocar o Boleto como "Sem Êxito" que causa este problema erro de conciliação, ou mesmo, sem finalizar todos os processo uma destas contas são alteradas.
At.
Eduardo Gama
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Danielle, Boa tarde ! Tudo bem ?
Ainda não consegui uma solução, assim que eu tiver uma com certeza eu compartilho com você.
Obrigado,
Fábio Senkow
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Bom dia Fabio,
Estou tendo problemas na reconciliação contábil também.
Na verdade o que está acontecendo é que eu clico nos lançamentos e mando reconciliar, então o sistema sai do SAP e não aparece nenhuma informação de erro.
Você conseguiu resolver? Se sim, qual foi a solução?
Estou no SAP 9 PL 14
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