on 07-31-2015 9:09 PM
Boa tarde.
Gostaria de solicitar ajuda para saber como fazer a contabilização de impostos na MIGO para uma entrada de mercadoria recebida por Bonificação.
Cenário:
Recebemos uma NFe com a Natureza da operação sendo Bonificação.
Temos que lançar no sistema e contabilizar os impostos porque é uma matéria-prima e conforme a informação do usuário temos que creditar os impostos.
Verifiquei em outros posts referentes a bonificação porem nenhum tem uma resposta conclusiva e por isso estou criando um novo para solicitar a ajuda.
A entrada será pela MIGO com um movimento que irá escriturar a NFe no livro fiscal e contabilizar os impostos em suas devidas contas. O meu problema está na contabilização porque a parte da escrituração está Ok.
Obrigado,
Marco.
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Verifiquei e está igual a sua configuração, vai na FTXP informa o cod. de imposto I3, verifica se está assiada a contas de impostos VS1 e VS2.
Obs: note que na visualização dos impostos da nf, no meu exemplo tem 100% de base de icms e IPI e no seu exemplo da zerado.
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Boa tarde.
Desculpa a pergunta, mas qual é a versão do SAP que você está utilizando?
Aqui estamos com o SAP ECC 6.0 APPL - 617 e assim na J1BTAX para o IVA I3 não tem a condição VS1 e VS2, tem as condições ICM e IPI.
Onde eu poderia verificar essa configuração de 100%?
Está configurado conforme a CBT versão 1.5, SAP note 1706309
Muito obrigado,
Marco.
Ola,Marco!!!
Este processo de entrada de bonificação aqui na empresa fiz por SD, por lá é mais facil parametrizar os impostos atraves da Pricing, por MM é um pouco limitado mas fiz uma parametrização e vé se te ajuda ok.....
1 - Criei um timpo de movimento copis do 501, habilitei o IVA e o montante base altern.
2 - No customizing associei o tipo de movimento ao tipo de NF.
Segue as telas do processo::
Obs: Com isto vc pode informar o cod. do imposto de acosto com a tributação:
A limitação que vi, foi ocalculo do PIS/Cofins, não consegui incluir,mas pode ser possivel, vou verificar.
Outra coisa ref. ai PIS/Cofins, entrada de bonificação para REVENDA, por regra e peloq ue sei, vc não tem credito na entrada por ser bonificação, vc não paga este material, só terá o débito na saida se for venda......só um comentario ok.
bom, espero que ja ajude um pouco
Abçs;
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Então, fiz como está sua tela sendo que não contabilizou
NFe
Lançamento
Não sei se falta mais alguma coisa na J1BTAX.
Você poderia me informar quantas entradas tem em sua Cadeia de Contabilização AI, na J1BTAX por favor
Na J1BTAX aqui tenho 39
String de valores | Utilização | Aplicação | Esquema | Tipo de condição | Nome do campo | Nome do campo |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICM1 | TINP1 | SHTINP1 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICM2 | TINP5 | SHTINP5 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICM3 | TOUT1 | SHTOUT1 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICMP | TAX02 | SHTAX02 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICMT | TAX01 | SHTAX01 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICO1 | TINPZ1 | SHTINPZ1 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICO2 | TOUTZ1 | SHTOUTZ1 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICOP | TINP3 | SHTINP3 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICS1 | TINP2 | SHTINP2 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICS2 | TINP6 | SHTINP6 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | ICS3 | TOUT2 | SHTOUT2 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | IPI1 | TINP0 | SHTINP0 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | IPI2 | TINP7 | SHTINP7 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | IPI3 | TOUT0 | SHTOUT0 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | YCM1 | TINP5 | SHTINP5 |
TXBR | A | TX | TAXBRA | YCS1 | TINP6 | SHTINP6 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | ICM1 | TINP1 | SHTINP1 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | ICM2 | TINP5 | SHTINP5 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | ICM3 | TOUT1 | SHTOUT1 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | ICML | TINPZ1 | SHTINPZ1 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | ICMM | TOUTZ1 | SHTOUTZ1 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | ICOP | TINP3 | SHTINP3 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | ICS1 | TINP2 | SHTINP2 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | ICS2 | TINP6 | SHTINP6 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | ICS3 | TOUT2 | SHTOUT2 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | IPI1 | TINP0 | SHTINP0 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | IPI2 | TINP7 | SHTINP7 |
WA04 | A | TX | TAXBRA | IPI3 | TOUT0 | SHTOUT0 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | IC1O | TINP8 | SHTINP8 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | ICM1 | TINP1 | SHTINP1 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | ICM2 | TINP5 | SHTINP5 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | ICO1 | TAX03 | SHTAX03 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | ICO3 | TAX04 | SHTAX04 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | ICOP | TINP3 | SHTINP3 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | ICS1 | TINP2 | SHTINP2 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | ICS2 | TINP6 | SHTINP6 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | IP1O | TINP9 | SHTINP9 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | IPI1 | TINP0 | SHTINP0 |
WE01 | A | TX | TAXBRA | IPI2 | TINP7 | SHTINP7 |
Muito obrigado,
Marco.
Bom dia a todos!!
Qual são os impostos que vc quer contabilizar???
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Bom dia.
São todos os impostos.
Por exemplo, recebemos uma bonificação de um material de Revenda, então o usuário vai informar um IVA de revenda com ICMS, IPI, PIS e Cofins, por exemplo, agora se for uma peça de estoque que é um consumo então teremos os impostos de consumo como Difal por exemplo, além dos impostos de Substituição tributária e os demais para cada forma de tratamento com o IVA informado na entrada da bonificação.
Muito obrigado,
Marco.
Bom dia, Marco Aurélio, estou com o mesmo problema, você conseguiu obter alguma solução que possa compartilhar?
Obrigado.
Fábio.
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